Orden de Compra. Nº4596-292-SE24 "MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE FRÍO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 4596-33-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-292-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE FRÍO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 4596-33-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001/22-06-006 FONDOS MANTENIMIENTO proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 1548739,4
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Indómita Ltda
Razón Social CONSTRUCTORA VERA INDÓMITA LIMITADA
R.U.T. 77.530.729-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Indómita Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENIMIENTO A CÁMARAS DE FRÍO TALLER EIA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁSPROYECTO A EJECUTAR SEGÚN BAE Y EETT DE LA PROPUESTA PÚBLICA $ 8.151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151.260 $ 8.151.260
Total Neto $ 8.151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.548.739
TOTAL OC $ 9.699.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.