Orden de Compra. Nº4596-305-SE26 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLÁS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-305-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLÁS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-5-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 FONDOS SUBV. REGULAR del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 24857,7
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor konatex online
Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA
R.U.T. 76.290.098-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal konatex online
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312311
Kits desinfectantes2UnidadMATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLÁSCIF $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47121701
Bolsas de basura50UnidadMATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLÁSPAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
47121701
Bolsas de basura10UnidadMATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLÁSPAQUETE BOLSA DE BASURA 140X160 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
42312311
Kits desinfectantes5UnidadMATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLÁSCLORO GEL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
Total Neto $ 130.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.858
TOTAL OC $ 155.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.