|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4596-314-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES TAPADO DE LEÑA ESCUELA EL PEUMO SAN NICOLAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4596-16-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.801-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
|
Comuna |
San Nicolás
|
|
Impuesto |
20997,375 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
|
Razón Social |
FERNANDO ANDRES GONZALEZ SALAZAR
|
|
R.U.T. |
14.026.110-6 |
|
Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112505
| Palets | 6 | Unidad | PALLET DE MADERA | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
13111010
| Nilón | 25 | Metro Cuadrado | NYLON NEGRO | |
$ 2.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.525
|
$ 56.513
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.512
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.997
|
|
$ 131.509
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.