Orden de Compra. Nº4596-321-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-265-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-321-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-265-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-265-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 14007,94
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2CajaFOSFOROS COPIHUE  $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172 $ 1.172
42132205
Guantes quirúrgicos3CajaGUANTES DESECHABLES TALLA S  $ 3.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.231 $ 9.231
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA CON CLORO 750GR  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202 $ 2.202
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO CHICO DE OFICINA  $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.586 $ 2.586
47131502
Paños de limpieza6Unidad2 X 6 PAÑOS ESPONJA  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.954 $ 6.954
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES MULTIUSO   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADORES LIQUIDOS LYSOFORM  $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.390 $ 10.390
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLYSOFORM AEROSOL  $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744 $ 2.744
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA MULTIUSO LYSOFORM 500ML RECARGA  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148 $ 1.148
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360  $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
47131816
Desodorantes2UnidadDESODORANTES AMBIENTALES  $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORINDA DE 2 LITROS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
53131608
Jabones3UnidadJABONES LIQUIDOS NEUTROS BALLERINA (1 LITRO RECARGA).  $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.471 $ 3.471
42132205
Guantes quirúrgicos2ParGUANTES PARA ASEO TALLA S  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
47121701
Bolsas de basura20RolloBOLSAS DE BASURA 70 X 50 (10 UNIDADES CADA UNO)  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111703
Toallas de papel24RolloTOALLA NOVA  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
14111704
Papel higiénico36RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.676 $ 8.676
Total Neto $ 73.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.008
TOTAL OC $ 87.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.