|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4596-324-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTORES PARA SALAS DE CLASES DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLÁS: 4596-279-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.801-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
|
Comuna |
San Nicolás
|
|
Impuesto |
726007,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TODOTABLET SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA
|
|
R.U.T. |
76.292.976-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TODOTABLET SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111620
| Proyectores multimedia | 11 | Unidad | PROYECTORES PARA SALAS DE CLASES DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLÁS | PROYECTORES EPSON POWERLITE 118 3LCD 3.800 LUMENES XGA. 24 MESES DE GARANTIA PARA PROYECTORES Y 90 DIAS PARA LAMPARA. |
$ 347.372,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.821.092
|
$ 3.821.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.821.092
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 726.007
|
|
$ 4.547.099
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.