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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-409-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA TALLER INDUSTRIA 4.0 DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-15-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
334741,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181512
| Asientos de inodoro | 1 | Global | INSUMOS PARA TALLER INDUSTRIA 4.0 DEL LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS | 1 DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DE 2A CURVA C, 1 POLO.
LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION.
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$ 1.761.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.761.798
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$ 1.761.798
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Total Neto
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$ 1.761.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 334.742
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$ 2.096.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.