Orden de Compra. Nº4596-41-AG25 "MANTENCION Y REPARACION ZONA DE PATIO Y ACCESO A LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION ZONA DE PATIO Y ACCESO A LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010/22-06-001 FONDOS MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 305786,38
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME JAVIER CONCHA CARMIGLIA
Razón Social JAIME JAVIER CONCHA CARMIGLIA
R.U.T. 15.671.981-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME JAVIER CONCHA CARMIGLIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANTENCION Y REPARACIONES EN LICEO POLIVALENTE: -6 Tineta de pintura alto trafico epoxica. -5 Pegote 48 mm. -5 Renovador de goma. -1 Pasta muro. -2 Yeso. -2 Rodillo. -2 Brochas. -1 Bidón de diluyente. -Arriendo de hidro lavadora (18 días) -Mano de obra.ARREGLOS VARIOS: -6 Tineta de pintura alto trafico epoxica. -5 Pegote 48 mm. -5 Renovador de goma. -1 Pasta muro. -2 Yeso. -2 Rodillo. -2 Brochas. -1 Bidón de diluyente. -Arriendo de hidro lavadora (18 días) -Mano de obra. $ 1.609.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609.402 $ 1.609.402
Total Neto $ 1.609.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.786
TOTAL OC $ 1.915.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.