Orden de Compra. Nº4596-413-SE25 "SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS 4596-20-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-413-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS 4596-20-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 1094400
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA
R.U.T. 77.779.600-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro24MesSERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁSSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLAS. VALOR POR HOJA $17,85 IVA INCLUIDO. MÁXIMO DE 16.000 COPIAS MENSUALES. DURACION DEL SERVICIO 24 MESES. INICIO 24.06.2025 DEL 2025. TÉRMINO 24.06.2027. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000
Total Neto $ 5.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.094.400
TOTAL OC $ 6.854.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.