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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-413-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS 4596-20-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
1094400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.779.600-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 24 | Mes | SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS | SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLAS. VALOR POR HOJA $17,85 IVA INCLUIDO. MÁXIMO DE 16.000 COPIAS MENSUALES. DURACION DEL SERVICIO 24 MESES. INICIO 24.06.2025 DEL 2025. TÉRMINO 24.06.2027. |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.760.000
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$ 5.760.000
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Total Neto
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$ 5.760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.094.400
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$ 6.854.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.