|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4596-419-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-369-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4596-369-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.801-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
|
Comuna |
San Nicolás
|
|
Impuesto |
55100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGA | MAQUINA PUESTA EN ESCUELA LA LOMA COMUNA DE SAN NICOLAS. |
|
|
Proveedor |
ferreteria acuña |
|
Razón Social |
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
|
|
R.U.T. |
10.834.772-4 |
|
Sucursal |
ferreteria acuña |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112014
| Segadora de césped | 1 | Unidad | MAQUINA CORTADORA DE CESPED A COMBUSTION 6.5 HP 650, MURRAY | |
$ 290.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.000
|
$ 290.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 290.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.100
|
|
$ 345.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.