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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-43-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-28-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-28-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
143438,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeniería y Computación Limitada |
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Razón Social |
INGENIERIA Y COMPUTACION LTDA
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R.U.T. |
77.426.200-8 |
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Sucursal |
Ingeniería y Computación Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111606
| Pizarra | 1 | Unidad | | PIZARRA INTERACTIVA |
$ 606.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 606.638
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$ 606.638
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26121613
| Cable aislado o forrado | 10 | Unidad | | 5 CABLES PARA VOLTIMETRO POSITIVOS Y 5 NEGATIVOS |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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27112115
| Pinzas cerrador | 100 | Unidad | | PINZAS ELECTRICAS CHICAS |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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39121303
| Cajas eléctricas | 1 | Unidad | | CAJA REGULADORA O FUENTE DE PODER |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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39121435
| Cables de conexión | 2 | Unidad | | ALARGADOR ELECTRICO DE 8 ENCHUFES CON INTERRUPTOR (ZAPATILLA) |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.800
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$ 15.800
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52161505
| Televisores | 1 | Unidad | | TELEVISOR 21" |
$ 66.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 754.938
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.438
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$ 898.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.