Orden de Compra. Nº4596-431-SE26 "MATERIALES PARA PINTADO DE SALAS DE CLASES EN ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-431-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO DE SALAS DE CLASES EN ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 FONDOS MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 299326,57
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS
Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
R.U.T. 14.026.110-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1GlobalMATERIALES PARA PINTADO DE SALAS DE CLASES EN ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS6 TINETA DE ESMALTE AL AGUA J098 - LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION N° 69918. "FACTURAR PRODUCTOS CON SU VALOR INDIVIDUALIZADO, DE ACUERDO A COTIZACION" $ 1.575.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.403 $ 1.575.403
Total Neto $ 1.575.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.327
TOTAL OC $ 1.874.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.