Orden de Compra. Nº4596-444-SE23 "SERVICIO DE 26 TRASLADOS DE ALUMNOS DESDE LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS A CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR CONVENIO DE ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS PRIMER SEMESTRE 2023 DESDE 4596-27-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-444-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE 26 TRASLADOS DE ALUMNOS DESDE LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS A CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR CONVENIO DE ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS PRIMER SEMESTRE 2023 DESDE 4596-27-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-27-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema FONDOS SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURASE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN.
FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOSCABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. de Transportes de Pasajeros Gacitúa y Sepúlve
Razón Social SOCIEDAD TRANSPORTES DE PASAJEROS GACITUA Y SEPULV
R.U.T. 76.856.427-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soc. de Transportes de Pasajeros Gacitúa y Sepúlve
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones26DíaSERVICIO DE 26 TRASLADOS DE ALUMNOS DESDE LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS A CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR CONVENIO DE ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS PRIMER SEMESTRE 2023MINIBUS PARA 15 PASAJEROS, ASIENTOS RECLINABLES, AIRE ACONDICIONADO, EXPERIENCIA EN EL RUBRO PARA REALIZAR 26 TRASLADOS DESDE SAN NICOLÁS A CONCEPCIÓN. IDA Y REGRESO $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770.000 $ 3.770.000
Total Neto $ 3.770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.770.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.