Orden de Compra. Nº4596-455-SE19 "COLACIONES FRIAS PRESENTACION CORO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-455-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS PRESENTACION CORO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-53-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 28745,1
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURASE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcia Andrea
Razón Social MARCIA ANDREA VERGARA BUSTOS
R.U.T. 16.834.532-1
Sucursal Marcia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca90Bolsa -Sandwich pollo lechuga-leche en caja-jugo en caja- barra de chocolate con almendras- galletas 140 grs- fruta  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.290 $ 151.290
Total Neto $ 151.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.745
TOTAL OC $ 180.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.