Orden de Compra. Nº4596-505-SE23 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS 4596-85-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-505-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS 4596-85-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-85-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-07-002 (FONDOS SUBVENCIÓN REGULAR) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 1164907,56284
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro24MesSERVICIO DE ARRIENDO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS, CON UN MÁXIMO DE 16.000 COPIAS MENSUALES.SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS, CON UN MÁXIMO DE 16.000 COPIAS MENSUALES. $ 304.000,00 $ 1.164.907,56 $ 0,00 $ 7.296.000 $ 6.131.092
Total Neto $ 6.131.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.164.908
TOTAL OC $ 7.296.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.