Orden de Compra. Nº4596-523-SE18 "COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMUNA DE SAN NICOLAS AÑO 2018 4596-60-R118"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-523-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMUNA DE SAN NICOLAS AÑO 2018 4596-60-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-60-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 718487,28
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación y Entrega de Productos

CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline filomena
Razón Social PROVISIONES AGUSTIN
R.U.T. 15.162.500-2
Sucursal Jacqueline filomena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida6000UnidadCOLACIONES (CADA COLACION DEBE CONTENER 1 SANDWICH (QUESO), 1 FRUTA: MANZANA FUJI - NARANJA TOMSON, 1 JUGO EN CAJA 190 ML), (SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS)colaciones saludables para alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.781.512
Total Neto $ 3.781.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.487
TOTAL OC $ 4.499.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.