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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-652-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA ESPECIALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-19-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
117480,672263 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Global | INSUMOS COMPLEMENTARIOS PARA ESPECIALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°65848 | 50 TUBO LED LARGO
1 TAPA CAMARA REDONDA
4 REJILLA METAL PVC
10 TUBO METALICO
5 COPLA EMT
50 MTS CABLE BLANCO
50 MTS CABLE ROJO
50 MTS CABLE VERDE
15 ZINC ACANALADO |
$ 618.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 618.319
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$ 618.319
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Total Neto
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$ 618.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.481
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$ 735.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.