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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-657-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA INTEGRACION LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-16-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
382927,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIO FACTURA | SE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas@gmail.com |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121518
| Lápices de grafito | 1 | Global | LAPIZ GRAFITO N°2 HB HEXAGONAL (SE ADJUNTA COTIZACION CON LISTADO DE PRODCUTOS REQUERIDOS) | |
$ 2.015.409,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.015.409
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$ 2.015.409
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Total Neto
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$ 2.015.409
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 382.928
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$ 2.398.337
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.