Orden de Compra. Nº4596-688-SE19 "COLACIONES SALUDABLES DIA DEL NIÑO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-688-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES DIA DEL NIÑO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-53-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 71853,44
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURASE DEBEN GENERAR FACTURAS INDIVIDUALES POR CADA ESTABLECIMIENTO Y ENVIARLAS DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas@gmail.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline filomena
Razón Social PROVISIONES AGUSTIN
R.U.T. 15.162.500-2
Sucursal Jacqueline filomena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fruta fresca200BolsaLICEO POLIVALENTE 11/08/19 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
50101634
Fruta fresca60BolsaESC. PUENTE EL ALA 11/08/2019 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
50101634
Fruta fresca26BolsaESC. PIEDRA LISA 11/08/2019 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.172 $ 16.172
50101634
Fruta fresca160BolsaESC. LA LOMA 11/08/19 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.520 $ 99.520
50101634
Fruta fresca78BolsaESC. LAJUELAS 11/08/2019 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.516 $ 48.516
50101634
Fruta fresca30BolsaESC. EL PEUMO 11/08/2019 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
50101634
Fruta fresca54BolsaESC. DADINCO 11/08/2019 -1 Sandwich -1 Jugo en caja -1 Fruta  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.588 $ 33.588
Total Neto $ 378.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.853
TOTAL OC $ 450.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.