|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4596-697-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO SAN NICOLAS DIA DEL NIÑO ALUMNOS ESMA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4596-52-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.801-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
|
Comuna |
San Nicolás
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Blanca Jara |
|
Razón Social |
BLANCA AIDA JARA FUENTES
|
|
R.U.T. |
8.063.128-6 |
|
Sucursal |
Blanca Jara |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 1 | Unidad | TRASLADO ALUMNOS DESDE PIEDRA LISA A SAN NICOLAS IDA Y REGRESO DOMINGO 11/08/2019 | |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 60.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.