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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-72-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PROTOCOLOS COVID-19 ESCUELA PUENTE EL ALA SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-13-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
152349,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURA | SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO
ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU
CORRECCIÓN. |
| FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE
FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL
SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA
PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR
COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com |
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Proveedor |
konatex online |
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Razón Social |
FERRETERIA KONATEX LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.098-k |
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Sucursal |
konatex online |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 1 | Global | JABON LIQUIDO (SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS) | |
$ 801.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 801.840
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$ 801.840
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Total Neto
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$ 801.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.350
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$ 954.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.