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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-742-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PARANTES VOLEIBOL LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIO FACTURA | SE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas@gmail.com |
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Proveedor |
MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO |
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Razón Social |
MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO
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R.U.T. |
6.465.597-3 |
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Sucursal |
MARIA MARCELA MIRALLES CAICEDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101501
| Soportes | 1 | Par | PAR DE PARANTE VOLEIBOL CON VAINA Y RED | |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.