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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-773-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA ALUMNOS DE LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
80470,57536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARISOL DEL CARMEN |
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Razón Social |
MARISOL DEL CARMEN LUENGO BAOS
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R.U.T. |
10.161.000-4 |
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Sucursal |
MARISOL DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 126 | Bolsa | COLACIONES:
-1 sándwich de queso
-1 Jugo individual 200 ml
-1 Galleta 120 grs
-1 Fruta
-1 Chocolate 14 grs
ENTREGA PARCIALIZADA 21 COLACIONES POR DIA:
27 Agosto
03-10 y 24 septiembre
01 y 08 octubre | COLACIONES:
-1 sándwich de queso
-1 Jugo individual 200 ml
-1 Galleta 120 grs
-1 Fruta
-1 Chocolate 14 grs |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.486
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$ 423.529
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Total Neto
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$ 423.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.471
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$ 504.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.