Orden de Compra. Nº4596-79-SE18 "ADQUISICIÓN CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS, AÑO 2018 ID N° 4596-9-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-79-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA COMUNA DE SAN NICOLÁS, AÑO 2018 ID N° 4596-9-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 3903069,7313
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Calzados Pasos
Razón Social PASO S S A
R.U.T. 96.516.970-9
Sucursal Calzados Pasos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre917ParZAPATOS DE DAMA Y VARON SEGUN CARACTERISTICAS Y CANTIDADES INDICADAS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (SE ADJUNTAN FORMULARIOS Y MUESTRAS REFERENCIALES).COTIZACION POR 917 PARES. POR UN VALOR NETO DE 20.542.472. FORMATO 3 TODOS LOS PRODUCTOS HAN SIDO DEL OFERTADOS CON DESCUENTOS DEL 5 %. OFERTA VALIDA POR 90 DIAS. $ 22.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.542.634 $ 20.542.634
Total Neto $ 20.542.634
Descuento $ 162
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.903.070
TOTAL OC $ 24.445.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.