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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-844-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA TALLER DE REVINCULACIÓN Y ASISTENCIA LICEO PUENTE ÑUBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-9-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
13243 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jacqueline filomena |
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Razón Social |
JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA
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R.U.T. |
15.162.500-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jacqueline filomena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Global | ALIMENTOS PARA TALLER DE REVINCULACIÓN Y ASISTENCIA ALUMNOS ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA LICEO PUENTE ÑUBLE | 1 TORTA 40 PERSONAS
2 BEBIDAS 3 LTS
1 JUGO 1.5 LTS
30 VASOS DESECHABLES
30 PLATOS DESECHABLES
30 TENEDORES DESECHABLES |
$ 69.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.700
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$ 69.700
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Total Neto
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$ 69.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.243
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$ 82.943
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.