Orden de Compra. Nº4596-896-SE24 "MATERIALES ELECTRICOS Y DE GASFITERIA PARA CASA CENTRAL Y ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-896-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Y DE GASFITERIA PARA CASA CENTRAL Y ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-19-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 FONDOS SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 54652,93
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS
Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
R.U.T. 14.026.110-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1GlobalMATERIALES ELECTRICOS Y DE GASFITERIA SEGUN COTIZACION N°66093. EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTOS CON SU CANTIDAD Y VALOR UNITARIO.TUBO LED LARGO T 18W*120CM, EN COTIZACION N°66093 SE DETALLAN LISTADO Y CANTIDADES DE PRODUCTOS REQUERIDOS $ 287.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.647 $ 287.647
Total Neto $ 287.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.653
TOTAL OC $ 342.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.