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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-899-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-8-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
159273,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
konatex online |
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Razón Social |
FERRETERIA KONATEX LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.098-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
konatex online |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 50 | Unidad | JABON LIQUIDO 1 LITRO | JABON LIQUIDO 1 LITRO |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.500
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$ 94.500
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47121701
| Bolsas de basura | 40 | Paquete | PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 90*120 | PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 90*120 |
$ 4.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.600
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$ 179.600
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Paquete | PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70*90 | PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70*90 |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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14111704
| Papel higiénico | 52 | Rollo | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 519.480
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$ 519.480
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Total Neto
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$ 838.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.273
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$ 997.553
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.