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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-902-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA ANEXO DE LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-8-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
240027 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
konatex online |
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Razón Social |
FERRETERIA KONATEX LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.098-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
konatex online |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 25 | Paquete | PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 100*120 | PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 100*120 |
$ 4.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.250
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$ 112.250
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14111704
| Papel higiénico | 95 | Rollo | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 949.050
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$ 949.050
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14111703
| Toallas de papel | 28 | Rollo | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.000
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$ 182.000
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14111704
| Papel higiénico | 100 | Rollo | ROLLO PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS | ROLLO PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 1.263.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 240.027
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$ 1.503.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.