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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-910-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES BANDA ESCOLAR ESCUELA SERGIO MARTIN ALAMOS SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-80-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
20117,6465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARISOL DEL CARMEN |
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Razón Social |
BANQUETERIA TIA MARY
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R.U.T. |
10.161.000-4 |
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Sucursal |
MARISOL DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 70 | Unidad | COLACIONES DE VIAJE PARA DIA 14/09/2017
-1 Sandwich de queso
-1 Jugo en caja
-1 Mani tostado sin sal
-1 Cereal de avena
-1 Fruta | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.910
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$ 105.882
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Total Neto
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$ 105.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.118
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$ 126.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.