|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4596-944-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE TALLERES EXTRAESCOLARES DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4596-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.801-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
147060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AGENCIA LUNETAS |
|
Razón Social |
CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.188.557-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AGENCIA LUNETAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 16 | Unidad | GALVANOS | GALVANO DE VIDRIO Y PLANCHA DE RAULI GRAFICA GRABADA CON LASER MEDIDAS:32X25 CM. |
$ 36.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 576.000
|
$ 576.000
|
82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 450 | Unidad | CHAPITAS IMPRESAS | CHAPITAS METALICAS IMPRESAS 2.5 CMS |
$ 440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 198.000
|
$ 198.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 774.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 147.060
|
|
$ 921.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.