Orden de Compra. Nº4596-966-SE22 "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO DESINFECCIÓN E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES Y EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS DESDE 4596-64-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-966-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO DESINFECCIÓN E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES Y EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS DESDE 4596-64-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-64-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 93557,52
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor konatex online
Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA
R.U.T. 76.290.098-k
Sucursal konatex online
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA, EQUIVALENTE O SUPERIOR (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS) (LA OFERTA EN EL PORTAL DEBE SER DE ACUERDO AL ANEXO ECONOMICO Nº 4 ADJUNTO)materiales de aseo de acuerdo a anexos juntos todos los productos con registro isp $ 492.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.408 $ 492.408
Total Neto $ 492.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.558
TOTAL OC $ 585.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.