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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-966-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO DESINFECCIÓN E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES Y EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE SAN NICOLÁS DESDE 4596-64-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-64-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
93557,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
konatex online |
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Razón Social |
FERRETERIA KONATEX LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.098-k |
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Sucursal |
konatex online |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | ESCOBILLON DOÑA CLORINDA, EQUIVALENTE O SUPERIOR (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS) (LA OFERTA EN EL PORTAL DEBE SER DE ACUERDO AL ANEXO ECONOMICO Nº 4 ADJUNTO) | materiales de aseo de acuerdo a anexos juntos todos los productos con registro isp |
$ 492.408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 492.408
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$ 492.408
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Total Neto
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$ 492.408
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.558
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$ 585.966
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.