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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-98-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ARTICULOS ELECTRONICOS, MANTENCION Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, PROYECTORES Y COMPUTADORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-7-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
1037896,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPYMAX |
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Razón Social |
Sociedad Ricardo Martinez Limitada
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R.U.T. |
76.222.594-8 |
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Sucursal |
COPYMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Global | CARTUCHO DE TINTA Nº21 PARA IMPRESORA HP (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMULARIOS) | Oferta por convenio de suministros equipos impresión, fotocopiadoras, y reparación de equipamiento, detalle según ANEXO N.4 adjunto |
$ 5.462.612,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462.612
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$ 5.462.612
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Total Neto
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$ 5.462.612
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.896
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$ 6.500.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.