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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4597-10-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OFICIO 0251/2019 SERVICIO BIENESTAR MINVU-SERVIU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.826.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALONSO OVALLE N° 894 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.826.000-3 |
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Dirección de Facturación |
ALONSO OVALLE N° 894 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
32108 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALONSO OVALLE N° 894 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 1 | | (977097 )JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS 992097 | (977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS; Código: 2557; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 51.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.425
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$ 51.425
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42132102 2239-7-LP12
| Cubrecamillas | 6 | | (975513 )SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 48M 12 UNIDADES 990513 | (975513) SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 48M 12 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2654; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 20.465,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.790
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$ 122.790
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Total Neto
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$ 174.215
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Descuento
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$ 5.226
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.108
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 201.097
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.