Orden de Compra. Nº4597-10-CM19 "OFICIO 0251/2019 SERVICIO BIENESTAR MINVU-SERVIU"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4597-10-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2019
Nombre de la Orden de Compra OFICIO 0251/2019 SERVICIO BIENESTAR MINVU-SERVIU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320.700.160 del sistema SERVICIO BIENESTAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894
Comuna Santiago
Impuesto 32108
Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (977097 )JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS 992097(977097) JABÓN DE TOCADOR PISA BASE GEL ALCOHOL 800 ML 12 CARTUCHOS; Código: 2557; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.425 $ 51.425
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas6 (975513 )SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 48M 12 UNIDADES 990513(975513) SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 48M 12 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2654; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.790 $ 122.790
Total Neto $ 174.215
Descuento $ 5.226
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 201.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.