Orden de Compra. Nº4597-123-CM18 "Oficio N° 871 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4597-123-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Oficio N° 871 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320.700.170 del sistema Ppto. Bienestar.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894
Comuna Santiago
Impuesto 37730
Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 4 (1266055 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS MAT.LIVIANO POLIMERIZACION REGULAR 50ML 7302 2 UNIDADES 1292155(1266055) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS MAT.LIVIANO POLIMERIZACION REGULAR 50ML 7302 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.580 $ 92.580
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo8 (1266419 )COMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA 4 GR. A1 UNIDAD 1292519(1266419) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA 4 GR. A1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
Total Neto $ 198.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.730
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 236.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.