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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4597-40-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CENTRO DENTAL, BIENESTAR OFICIO 304 (MVEGA)/RESOL 2566 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.826.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALONSO OVALLE N° 894 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.826.000-3 |
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Dirección de Facturación |
ALONSO OVALLE N° 894 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
94646,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALONSO OVALLE N° 894 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152423 2239-16-LR15
| Selladores de orificios o fisuras dentales | 6 | | (1267524 )VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER TRIPLE CURADO A3 UNIDAD 1293624 | (1267524) VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER TRIPLE CURADO A3 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 55.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.940
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$ 335.940
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42152109 2239-16-LR15
| Banos de agua para material de impresión dental o | 4 | | (1299301 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL CARESTREAM PELICULAS RADIOLOGICAS DENTALES UNIDAD 1325301 | (1299301) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL CARESTREAM PELICULAS RADIOLOGICAS DENTALES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 32.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.800
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$ 129.800
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42291706 2239-16-LR15
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 72 | | (1362713 )FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD 1389213 | (1362713) FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD; Código: 1A6230-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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Total Neto
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$ 498.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.647
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 592.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.