Orden de Compra. Nº4597-42-CM19 "OFICIO 664/2019 DBOSSI"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4597-42-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra OFICIO 664/2019 DBOSSI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320.700.100 del sistema BIENESTAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894
Comuna Santiago
Impuesto 34419
Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles12 (1594020 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TAPA PULVERIZADORA 250 CC UNIDAD 1595918(1594020) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TAPA PULVERIZADORA 250 CC UNIDAD; Código: Z399124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza40 (975839 )PANO 3M ABSORVENTE 18,5 X 26 CM 990839(975839) PANO 3M ABSORVENTE 18,5 X 26 CM; Código: Z304063; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.920 $ 57.920
47131603
2239-7-LP12
Esponjas30 (1315396 )ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500(1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (1214386 )PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería3 (601955 )DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD 602142(601955) DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD; Código: Z512620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.410 $ 85.410
Total Neto $ 182.060
Descuento $ 910
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.419
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 215.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.