Orden de Compra. Nº4597-88-CM19 "INSUMOS DENTALES, OFICIO N°993 (DCALFUCURA) "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4597-88-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES, OFICIO N°993 (DCALFUCURA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Unidad de Compra ALONSO OVALLE N° 894
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320.700.100 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.826.000-3
Dirección de Facturación ALONSO OVALLE N° 894
Comuna Santiago
Impuesto 95339
Dirección de Envío de la Factura ALONSO OVALLE N° 894
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (805320 )JABÓN TORK LIQUIDO SUAVE 6 X 1000 ML 809632(805320) JABÓN TORK LIQUIDO SUAVE 6 X 1000 ML; Código: HIPJCOAFH2567; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.587 $ 79.587
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976303 )PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1) 991303(976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1); Código: HIPHIGAFH2335; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.900 $ 112.900
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel16 (975216 )TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS 990216(975216) TOALLA DE PAPEL TORK 150 M 6 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2826; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.816 $ 324.816
Total Neto $ 517.303
Descuento $ 15.519
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.339
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 597.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.