|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4605-187-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LUIS ESPINOZA, SERVICIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
|
Razón Social |
SERVIU VII Región
|
|
R.U.T. |
61.819.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
2 Norte N° 925 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU VII Región
|
|
R.U.T. |
61.819.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
2 Norte N° 925 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
83497,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
2 Norte N° 925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Espinosa Mena |
|
Razón Social |
LUIS HUMBERTO ESPINOSA MENA
|
|
R.U.T. |
6.980.128-5 |
|
Sucursal |
Luis Espinosa Mena |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | | |
$ 439.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 439.460
|
$ 439.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 439.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.497
|
|
$ 522.957
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.