Orden de Compra. Nº4605-286-SE10 "Mantención y Reparación de espacios fisicos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4605-286-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de espacios fisicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4605-15-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social SERVIU VII Región
R.U.T. 61.819.000-5
Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU VII Región
R.U.T. 61.819.000-5
Dirección de Facturación 2 Norte N° 925
Comuna Talca
Impuesto 45344,45
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N° 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor futuro
Razón Social EVA EUGENIA ACEITUNO PAREDES
R.U.T. 7.416.019-0
Sucursal futuro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 238.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.655 $ 238.655
Total Neto $ 238.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.344
TOTAL OC $ 283.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.