Orden de Compra. Nº4605-93-SE10 "Trabajos Eléctricos Serviu Linares"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU VII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4605-93-SE10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Trabajos Eléctricos Serviu Linares
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social SERVIU VII Región
R.U.T. 61.819.000-5
Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU VII Región
R.U.T. 61.819.000-5
Dirección de Facturación 2 Norte N° 925
Comuna Talca
Impuesto 260189,61
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N° 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO FIGUEROA GONZÁLEZ
Razón Social PEDRO LUIS FIGUEROA GONZALEZ
R.U.T. 7.215.658-7
Sucursal PEDRO FIGUEROA GONZÁLEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica1Unidad no definida   $ 1.369.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.419 $ 1.369.419
Total Neto $ 1.369.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.190
TOTAL OC $ 1.629.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.