Orden de Compra. Nº
4608-107-SE19
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herramientas fril "Reposicion Baranda Borde Arroyo Marquez,Chile Chico"
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4608-107-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
herramientas fril "Reposicion Baranda Borde Arroyo Marquez,Chile Chico"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4610-37-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Facturación
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna
Chile Chico
Impuesto
18680,61
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
d.quilodran c.
Razón Social
daniel quilodran castillo
R.U.T.
14.490.672-1
Sucursal
d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
7
Unidad
guantes cabretilla s/ forro (item seguridad n°38)
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.059
$ 17.059
31211604
Diluyentes para pinturas
4
Unidad
aguarras 1lt dideval (item solventes n°1)
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.556
31211904
Brochas
2
Unidad
brochas 2" (item Accesorios para pinturas N°5)
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.018
$ 2.018
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
rodillo esponja 9 cm ( item accesorio para pinturas N°28)
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
anticorrosivo colores 1 ql soquina hewestone (item sellantes N°1)
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
4
Unidad
disco desbaste metal 7" (item discos N°16)
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.744
31211910
Mitones
1
Unidad
guante soldador (item seguridad N°42)
$ 5.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
esmalte colores 1 lt praga (item pinturas N°2)
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
5
Unidad
disco corte metal 7" (item discos n°10)
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
31211904
Brochas
2
Unidad
brocha 2" 1/2 (item accesorio para pinturas N°4)
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.186
$ 2.186
Total Neto
$ 98.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.681
TOTAL OC
$ 117.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.