Orden de Compra. Nº4608-107-SE19 "herramientas fril "Reposicion Baranda Borde Arroyo Marquez,Chile Chico""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4608-107-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra herramientas fril "Reposicion Baranda Borde Arroyo Marquez,Chile Chico"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-37-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 18680,61
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones7Unidadguantes cabretilla s/ forro (item seguridad n°38)  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.059 $ 17.059
31211604
Diluyentes para pinturas4Unidadaguarras 1lt dideval (item solventes n°1)  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
31211904
Brochas2Unidadbrochas 2" (item Accesorios para pinturas N°5)  $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018 $ 2.018
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidadrodillo esponja 9 cm ( item accesorio para pinturas N°28)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidadanticorrosivo colores 1 ql soquina hewestone (item sellantes N°1)  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria4Unidaddisco desbaste metal 7" (item discos N°16)  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
31211910
Mitones1Unidadguante soldador (item seguridad N°42)  $ 5.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
31211501
Pinturas al esmalte1Unidadesmalte colores 1 lt praga (item pinturas N°2)  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5Unidaddisco corte metal 7" (item discos n°10)  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31211904
Brochas2Unidadbrocha 2" 1/2 (item accesorio para pinturas N°4)  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186 $ 2.186
Total Neto $ 98.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.681
TOTAL OC $ 117.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.