Orden de Compra. Nº4608-121-SE19 "materiales de construccion FRIL "Construccion sendero peatonal estero burgos""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4608-121-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion FRIL "Construccion sendero peatonal estero burgos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-37-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 229723,5793
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua31Unidadnivel de manguera   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.322 $ 14.328
30101603
Barras de hierro3Unidadfierra 8mm cod 36 (item ferreteria)  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
27111508
Sierras2Unidadserrucho cod 244  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.639
23153031
Utensilios de medición1Unidadnivel de mano 24" (cod 211 herramientas manuales)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30101617
Barras de madera12UnidadMADERAS 2X3" (ITEM MADERAS COD 30)  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
30101617
Barras de madera5UnidadMADERA 1X3" (ITEM MADERAS COD 33)  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaCLAVO DE 3" COD 21 (ITEM CLAVOS)  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31151504
Cuerda de nilon3UnidadLIENZA CARPINTERA 65 MTS COD 147  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
30111601
Cemento45UnidadSACOS DE CEMENTO COD 23 ADHESIVOS  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.640 $ 179.622
26111601
Generadores diesel1Unidad no definidaUNIDAD MOTRIZ 2HP MONOFASICA INCLUYE SONDA 35,40,60MM  $ 747.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.899 $ 747.899
13111016
Polietileno10Unidad no definidaLAMINA POLIETILENO 2000X0,2MM COD 38 (ITEM AISLANTES)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
27111508
Sierras1UnidadSIERRA CIRCULAR 7 1/4 COD 31 (ITEM HERRAMINTA ELECTRICA)  $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
26121536
Cuerda de extensión2Unidad no definidaALARGADOR ELECTRICO 20MTS COD 246 FERRETERIA  $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916
Total Neto $ 1.209.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.724
TOTAL OC $ 1.438.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.