Orden de Compra. Nº4608-192-SE20 "AADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y PROTECCION PARA PROYECTO "FABRICA DE ADOCRETOS MUNICIPAL, CHILE CHICO""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4608-192-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra AADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y PROTECCION PARA PROYECTO "FABRICA DE ADOCRETOS MUNICIPAL, CHILE CHICO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-48-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 607839,64
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO HERNAN
Razón Social COMERCIAL BENJA
R.U.T. 10.899.928-4
Sucursal ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección8Unidad no definidaGUANTE CABRETILLA S/FORRO (COD. 40 SEGURIDAD) ITEM 1.2 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
53131609
Protector solar2Unidad no definidaPROTECTOR SOLAR 1 LTR (COD. 64 SEGURIDAD) ITEM 1.5 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
30111601
Cemento640Unidad no definidaCEMENTO 25 KG (COD. 25 ADHESIVOS) ITEM 3.3 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796.800 $ 2.796.800
27112202
Llanas de madera8Unidad no definidaPLATACHO GRANDE (COD. 230 HERRAMIENTAS MANUALES) ITEM 2.5 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.056
31211904
Brochas8Unidad no definidaBROCHA 4" (COD. 7 ACCESORIOS PARA PINTURA) ITEM 2.4 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
53102102
Overol y sobretodo para hombre3Unidad no definidaOVEROL TALLA L CON REFLECTANTE (COD. 54 SEGURIDAD) ITEM 1.1 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169
53102102
Overol y sobretodo para hombre5Unidad no definidaOVEROL TALLA XL CON REFLECTANTE (COD. 57 SEGURIDAD) ITEM 1.1 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.615 $ 33.615
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios8Unidad no definidaRESPIRADOR AIRE MEDIO ROSTRO 3M (COD. 83 SEGURIDAD) ITEM 1.7 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.112 $ 133.112
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios8Unidad no definidaFILTRO PARTICULAS P100 MARCA 3M (COD. 84 SEGURIDAD) ITEM 1.8 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.704 $ 84.704
27111909
Espátulas8Unidad no definidaESPATULA 2 1/2" (COD. 80 HERRAMIENTAS MANUALES) ITEM 2.3 PRESUPUESTO PROYECTO   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
Total Neto $ 3.199.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 607.840
TOTAL OC $ 3.806.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.