Orden de Compra. Nº
4608-192-SE20
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AADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y PROTECCION PARA PROYECTO "FABRICA DE ADOCRETOS MUNICIPAL, CHILE CHICO"
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4608-192-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
AADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y PROTECCION PARA PROYECTO "FABRICA DE ADOCRETOS MUNICIPAL, CHILE CHICO"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4610-48-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Facturación
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna
Chile Chico
Impuesto
607839,64
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALFONSO HERNAN
Razón Social
COMERCIAL BENJA
R.U.T.
10.899.928-4
Sucursal
ALFONSO HERNAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
8
Unidad no definida
GUANTE CABRETILLA S/FORRO (COD. 40 SEGURIDAD) ITEM 1.2 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
53131609
Protector solar
2
Unidad no definida
PROTECTOR SOLAR 1 LTR (COD. 64 SEGURIDAD) ITEM 1.5 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.932
$ 31.932
30111601
Cemento
640
Unidad no definida
CEMENTO 25 KG (COD. 25 ADHESIVOS) ITEM 3.3 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.796.800
$ 2.796.800
27112202
Llanas de madera
8
Unidad no definida
PLATACHO GRANDE (COD. 230 HERRAMIENTAS MANUALES) ITEM 2.5 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.056
$ 47.056
31211904
Brochas
8
Unidad no definida
BROCHA 4" (COD. 7 ACCESORIOS PARA PINTURA) ITEM 2.4 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
53102102
Overol y sobretodo para hombre
3
Unidad no definida
OVEROL TALLA L CON REFLECTANTE (COD. 54 SEGURIDAD) ITEM 1.1 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.169
$ 20.169
53102102
Overol y sobretodo para hombre
5
Unidad no definida
OVEROL TALLA XL CON REFLECTANTE (COD. 57 SEGURIDAD) ITEM 1.1 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.615
$ 33.615
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios
8
Unidad no definida
RESPIRADOR AIRE MEDIO ROSTRO 3M (COD. 83 SEGURIDAD) ITEM 1.7 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.112
$ 133.112
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios
8
Unidad no definida
FILTRO PARTICULAS P100 MARCA 3M (COD. 84 SEGURIDAD) ITEM 1.8 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.704
$ 84.704
27111909
Espátulas
8
Unidad no definida
ESPATULA 2 1/2" (COD. 80 HERRAMIENTAS MANUALES) ITEM 2.3 PRESUPUESTO PROYECTO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
Total Neto
$ 3.199.156
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 607.840
TOTAL OC
$ 3.806.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.