Orden de Compra. Nº4608-2-SE19 "ADQUISICION DE BALDOSAS Y CEMENTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4608-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BALDOSAS Y CEMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
Proveniente de Licitación 4610-34-H218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 637952,9414
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global77 M2 BALDOSA MICROVIBRADA ESTRIADA ANTIDESLIZANTE 40X40 COLOR GRIS (COD 175 FERRETERIA) 77 M2 BALDOSA MICROVIBRADA ESTRIADA ANTIDESLIZANTE 40X40 COLOR NEGRO (COD 177 FERRETERÍA) 140 SACOS CEMENTO 25 KG (COD 23 ADHESIVOS)  $ 3.357.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357.647 $ 3.357.647
Total Neto $ 3.357.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.953
TOTAL OC $ 3.995.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.