Orden de Compra. Nº4608-232-SE20 "ADQUISICION DE SOLERAS, CEMENTO Y MALLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4608-232-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOLERAS, CEMENTO Y MALLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-46-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 940280,36
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón152Unidad no definidaSOLERILLAS TIPO JARDIN CANTO REDONDO 50X20X6 (ITEM FERRETERIA N°205) (ITEM PROYECTO 6.9)  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.944 $ 561.944
30131502
Bloques de hormigón91Unidad no definidaSOLERA TIPO A (ITEM FERRETERIA N°208) (ITEM PROYECTO 6.1)  $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.644 $ 1.372.644
30111601
Cemento362Unidad no definidaCEMENTO ALTA RESISTENCIA 25KG. (ITEM HERRAMIENTAS ELECTRICAS N°40) (ITEM PROYECTO 2.9)  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.348 $ 1.612.348
11162108
Tejido o tela de malla metálica67Unidad no definidaMALLA ACMA C-92 (ITEM MALLAS N°21) (ITEM PROYECTO 6.2.5.3)  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.908 $ 1.401.908
Total Neto $ 4.948.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 940.280
TOTAL OC $ 5.889.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.