Orden de Compra. Nº
4609-101-SE23
"
DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4609-101-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4609-56-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T.
69.240.400-9
Dirección de Facturación
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna
Chile Chico
Impuesto
31913,73
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO JIMENEZ
Razón Social
SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T.
5.064.954-7
Sucursal
SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
5
Bolsa
PAPAS FRITAS 380 GRS.
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
8
Bolsa
MASTICABLES 800 GRS.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.104
$ 20.104
50202310
Agua mineral
25
Botella
AGUA MINERAL
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
50202311
Bebidas
9
Botella
BEBIDA 3 LTS.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.349
$ 20.349
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
10
Caja
BON O BON 450 GRS.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.340
$ 50.340
50181901
Pan fresco
5
Unidad
PAN DE MOLDE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
50201706
Café
1
Tarro
CAFE
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMON AHUMADO
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.235
$ 9.235
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS CRAKER 321 GRS.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
Total Neto
$ 167.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.914
TOTAL OC
$ 199.881
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.