Orden de Compra. Nº4609-101-SE23 "DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-101-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2023
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-56-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 31913,73
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO JIMENEZ
Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES
R.U.T. 5.064.954-7
Sucursal SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas5BolsaPAPAS FRITAS 380 GRS.  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8BolsaMASTICABLES 800 GRS.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.104 $ 20.104
50202310
Agua mineral25BotellaAGUA MINERAL  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
50202311
Bebidas9BotellaBEBIDA 3 LTS.  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.349 $ 20.349
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10CajaBON O BON 450 GRS.  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
50181901
Pan fresco5UnidadPAN DE MOLDE  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
50201706
Café1TarroCAFE  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON AHUMADO  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS CRAKER 321 GRS.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
Total Neto $ 167.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.914
TOTAL OC $ 199.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.