Orden de Compra. Nº4609-1022-SE14 "MATERIAL DE ASEO POR CONVENIO DE SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-1022-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO POR CONVENIO DE SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4609-5-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 40009,82
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas1Global12 LIMPIAVIDRIOS GATILLO 500 ML OSO 12 DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML SAPOLIO VARIEDADES 30 BOLSA BASURA 70x90x20 UN 12 LIMPIADOR CREMA LIMON CIF 15 LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL ARELA 500 12 LIMPIADOR AROMATIZANTE POETT 25 PAÑO SACUDIR AMARILLO 35x40 YAKOB 12 ESCOBILLON HOGAR OSO C/M 12 GUANTE M/USO MED ASEO JASPE 10 GUANTE LATEX T/M TOP GLOVE 50 BOLSA BASURA 50x70x10  $ 210.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.578 $ 210.578
Total Neto $ 210.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.010
TOTAL OC $ 250.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.