Orden de Compra. Nº4609-1022-SE18 "MATERIAL FERRETERÍA FRIL "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LOS ARRIEROS, CHILE CHICO""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-1022-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA FRIL "MEJORAMIENTO PLAZOLETA LOS ARRIEROS, CHILE CHICO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4610-34-H218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 157875,6284
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d.quilodran c.
Razón Social daniel quilodran castillo
R.U.T. 14.490.672-1
Sucursal d.quilodran c.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global10 GALÓN BARNIZ MARINO TONO ALERCE (COD.6 BARNICES) 80 SACOS DE CEMENTO 25 KG 13 CAJAS 100 UNID. AUTOPERFORANTE METAL/MADERA N°10-12 X1” (COD.7 TORNILLOS Y PERNOS) 13 OVEROL TIPO PILOTO (COD.58 SEGURIDAD) 1 PAR ZAPATO SEGURIDAD (COD.74 SEGURIDAD) 14 JOCKEY LEGIONARIO (COD.43 SEGURIDAD) 2 BROCHA 3” (COD. 6 ACCESORIOS PARA PINTURA) 2 BROCHA 2” (COD. 5 (ACCESORIOS PARA PINTURA) 4 MALLA GAVION GALVANIZADO 3X1X0,5 MT (COD.17 MALLAS)  $ 830.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.924 $ 830.924
Total Neto $ 830.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.876
TOTAL OC $ 988.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.