Orden de Compra. Nº4609-110-SE26 "ALIMENTOS NO PERECIBLES ELEAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-110-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-84-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 78515,98
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101543
Arvejas secas1Global1 ARVEJAS PARTIDAS (PQ) 20 ACEITE VEGETAL 900 ML 20 ARROZ (KG) 3 AVENA INSTANTANEA 400 GRS 6 CAFÉ INSTANTANEO CEBADA 170 GRS 9 CHOLGAS EN TARRO 425 GRS 9 ENDULZANTE 250ML 1 FIDEOS CABELLO DE ANGEL 400 GRS 11 FIDEOS SURTIDOS 400 GRS 75 HARINA DE TRIGO (KG) 8 JUGO DE LIMON 500 ML 2 LENTEJAS (KG) 3 MAIZ COCIDO Y SECO 500 GRS 3 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 450 GRS 6 PIMENTON EN POLVO 100 GRS 6 POLVO HORNEAR EN TARRO 100 GRS 3 POROTOS (KG) 10 SAL FINA (KG) 15 SALMON EN TARRO 425 GRS 10 TALLARINES DE PASTAS 400 GRS. (PQ) 3 TE HIERBAS SURTIDAS 100 UNID 4 TE EN CAJA 100 UNID   $ 413.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.242 $ 413.242
Total Neto $ 413.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.516
TOTAL OC $ 491.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.