Orden de Compra. Nº4609-129-SE26 "ALIMENTOS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-129-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 15904,33
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T. 10.516.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Global2 AZUCAR BLANCA KG 30 BARRA CEREAL SALUDABLE 20 GRS 1 CAFÉ INSTANTANEO 400 GRS. 7 PAQ. GALLETA TIPO OBLEA 140 GRS. 4 GALLETAS CON MEMBRILLO 300 GR BOCADITOS 2 GALLETA HORNEADA CROCANTE 585 GRS 6 GALLETAS LIMON 140 GRS 1 CUCHARAS PLASTICAS CHICA x 100 UNID. 2 VASOS PLASTICOS 12 OZ x 100 UNID 5 GALLETAS HORNEADA CROCANTE 85 GR 1 YERBA MATE KG 2 MERMELADA BOLSA VARIEDADES 225 GR 2 TE DE HIERBAS VARIEDADES 20 UNID. 2 TE VERDE/ROJO 20 UNID.   $ 83.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.707 $ 83.707
Total Neto $ 83.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.904
TOTAL OC $ 99.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.