Orden de Compra. Nº4609-13-SE20 "MATERIALES ELECTRICOS BODEGA Y DEPENDENCIAS MUNICI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4609-13-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS BODEGA Y DEPENDENCIAS MUNICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-77-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna Chile Chico
Impuesto 504127
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Global09 AMPOLLETA LED 9.5W PHILIPS 03 BROCA CONCRETO 6MM ALPEN 400 CABLE LIBRE ALOGENO 1.5MM 600 CABLE LIBRE ALOGENO 2.5MM 10 CARGA GAS 190 GRS 200 CORDON SUPERFLEX 3X1.5MM 04 CUCHUILLO CARTONERO STANDARD 30 ENCHUFE TRIPLE 10ª 30 FOCO LED SPLED 18W L/FRIA 15 INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO 10 INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO 01 PASACABLE METALICO 20 MTS 05 PEGAMENTO PVC 240CC 80 TAPA CIEGA PVC 200 TERMINAL PUNTA 1.5MM 200 TERMINAL PUNTA 2.5MM 200 TERMINAL PUNTA 4.5MM 03 EXTRACTOR 6” 50 AMPOLLETA LED 12W 04 PROYECTOR LED 70W 220V 04 POSTE GALVANIZADO 6 MTS 3” 01 CABEZA DE SERVICIO 1 30 CABLE CONCENTRICO 2X6MM 01 CABEZA ESTANCIA 150X150 05 CAMARILLA 110MM C/TAPA 04 CANDADO TUBO AP 40 CORDON SUPERFLEX 3X1,5MM 114 CORDON SUPERFLEX 3X2,5MM 08 CURVA EMT 1 10 CURVA PVC 25MM 01 GABINETE METALICO 400X300X200 CON PLACA DE MONTAJE 01 INT. DIFERENCIAL 2X25A LEGRAND 03 INTERRUOPTOR AUTOMATICO 6-10ª LEGRAND 02 PEGAMENTO PVC 240CC 03 REGLETA FASE RIEL DIN 01 RIEL DIN 04 TERMINAL EMT 1 04 TUBO EMT 1X3 MT 38 TUBO PVC CONDUIT 25MMX3MT 12 ABRAZADERA CADDY 1 02 BARRA CUPER C/PRENSA 1 MT  $ 2.653.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.653.300 $ 2.653.300
Total Neto $ 2.653.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 504.127
TOTAL OC $ 3.157.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.